职责描述:
1、制定完善公司内部控制制度及流程;
2、负责对公司业务运营、财务管理、流程建设与执行开展内部审计;
3、负责预防业务运营、财务、税务风险,及时发现公司潜在问题和风险,并提出改进意见;
4、协助业务部门建立和完善业务流程,完善与全面推进和监督检查公司内控和内部管理体系的完整性、合理性及执行情况;
5、协助组织编制公司年度规划及审计工作计划,并对实际情况进行检查和总结。
任职资格:
1、法律、审计类相关专业,10年以上内控相关工作经验,5年以上制造业内控工作经验;
2、熟悉机械制造业业务流程,具备独立开展公司各项审计工作的能力;
3、有良好的适应能力和团队合作精神;
4、有清晰地书面和口头表达能力,及良好的沟通协调能力;
5、原则性强,抗压力强,作风正派;
6、具备中级以上相关专业技术资格。
职位福利:包住、带薪年假、员工旅游、节日福利、六险一金、年终奖、加班补助