职位描述
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工作职责:
1、负责建设公司内控管理体系,制定公司内控管理制度,设计与优化内控管理工具方法,识别并监督业务流程设置合适的KCP点以管控业务风险;
2、负责主要业务流程KCP相关工作,负责KCP识别与设立,设定KCP控制目标、控制要素以及测试程序的设定,实现业务风险的及时识别和管控;
3、负责制定年度内审计划,组织对公司本部、下属单位等实施内部审计,包括经济责任审计、财务审计、内部控制审计、效益审计及其他专项审计等;
4、根据审计结果,针对内部控制的潜在问
题和风险缺陷,提出优化建议,完善内部控制体系;
5、建立并持续完善公司审计发现问题整改及监督机制,督促落实公司本部及下属企业的审计整改工作;
6、负责建立完善内部审计工作的管理条例、规章、制度,并组织实施;
7、支持制定和完善公司审计发展规划工作。
任职要求:
1、本科以上学历,英语四级以上,良好的英语听说读写能力;
2、拥有五年以上审计相关工作经验,有大型国企和事务所相关工作经验优先;
3、拥有良好的沟通协调能力,逻辑思维清晰,书面表达能力良好;
4、能够独立编写审计方案、实施审计程序、编制审计工作底稿和审计报告 。